2020年度安阳市科学技术局部门预算公开
目 录
第一部分 安阳市科学技术部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 安阳市科学技术局2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、支出预算经济分类情况说明
七、政府性基金预算支出决算情况说明
八、“三公”经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件: 安阳市科学技术局2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
安阳市科学技术局部门概况
一、安阳市科学技术局部门主要职责
安阳市科学技术局主要职责是:
(一)贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策;拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的地方性法规规章草案、规划和政策措施,并组织实施;指导、协调县(市、区)科技工作。
(二)提出自主创新体系建设和科技体制改革的政策措施建议,推进全市科技体制改革工作;会同有关部门健全技术创新激励机制,优化科研体系建设,指导科研机构改革发展;推动企业科技创新能力建设,推进重大科技决策咨询制度建设,承担推进科技军民融合发展相关工作;负责科技信息、科技统计的管理工作。
(三)组织制定多渠道增加科技投入的政策措施;会同有关部门统筹管理科技投入,并提出科技资源合理配置的政策和措施建议,优化科技资源和人才资源的配置;拟定科技金融结合的政策措施,会同有关部门指导科技投融资工作。
(四)拟定全市应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施;拟订科技创新基地建设规划并监督实施,牵头组织安阳市(重点)实验室等创新平台建设;推动科研条件保障建设和科技资源开放共享;组织重大关键技术攻关,负责全市科技计划、重大科技专项的制定与组织实施。
(五)会同有关部门拟定促进产学研结合的政策措施;制定科技成果转化和产业化政策,指导科技成果转化工作,牵头组织相关重大科技成果应用示范。牵头全市技术转移体系建设和科技奖励工作;会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。
(六)组织拟订高新技术发展与产业化、科技促进农村和社会发展的规划、政策和措施;组织开展重点领域技术发展需求分析,提出关键核心技术需求并监督实施;指导科技创新创业载体平台建设;支持安全生产领域的科学技术研究;协助省科技厅对高新技术产业开发区有关工作进行指导。
(七)负责全市科技基础能力建设,负责实施全市科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作;会同有关部门加强科技基础建设;负责科技创新基地的规划布局、指导和监督;负责科技中介服务体系建设的总体规划、监督指导;拟定全市科技服务业政策措施,推进科技服务体系建设。
(八)拟定全市对外科技合作与交流的政策、计划;负责全市对外科技合作与交流工作。
(九)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,推进科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度。拟定全市科技普及和科学传播规划和政策,归口管理全市软科学研究、科技保密和技术市场等工作,
(十)统筹区域科技创新体系建设。推动开展创新政策先行先试和体制机制改革创新;承担科技扶贫相关工作。
(十一)负责引进国外智力和全市出国(境)培训工作。
(十二)完成市委、市政府交办的其他事项。
安阳市科学技术信息研究所主要职责是:
研究全市科技信息事业发展和科技信息资源开发利用规划,推动全市科技信息资源共享机制的建立,做好全市科技系统和科技公共服务领域的信息化应用推进和公益服务工作;收集、整理、研究综合性科技信息,为政府部门决策提供参考和支持,为创新主体提供全方位的科技信息服务;承担安阳市科技门户网站、科技平台的维护和管理工作;负责制定科技平台发展规划和各类科技资源整合共享管理制度,承担科技平台的日常运行、设备维护、数据库建设,开展科技资源共享服务工作;承担我市科技成果申报、登记以及科技查新等工作;承担科技成果转移转化、交流合作工作,具体负责中科院河南省产业技术创新与育成中心安阳分中心日常工作。
安阳市水产科学研究所主要职责是:
(一)、实施河湖水生态修复,渔业资源养护,维护河湖生命健康。
(二)、负责水产养殖新品种、新技术、新模式、新成果的引进研究,试验示范和推广工作。
(三)、负责渔业病害监测、预防和防治工作。
(四)、开展技术培训、技术咨询、技术服务等公益服务工作。
(五)、承担科技发展计划,推进渔业科技创新。
二、安阳市科学技术局部门预算单位构成
安阳市科学技术局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。
1.安阳市科学技术局机关本级
2.安阳市科学技术信息研究所
3.安阳市水产科学研究所
第二部分
安阳市科学技术局2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
安阳市科学技术局部门2020年收入总计25968.06万元,支出总计25968.06万元,与2019年相比,收、支总计各增加24745.86万元,增长2025%。主要原因:一是新进人员变动人员经费增加;二是部分业务项目经费增加;三是增加了项目经费科技专项和技术创新引导资金;四是增加了由财政统筹安排的其他科学技术管理事物支出;五是增加了政府性基金预算,由财政统筹安排。
二、收入预算总体情况说明
安阳市科学技术局部门2020年收入合计25968.06万元,其中:一般公共预算19668.06万元; 政府性基金收入6300万元;专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
安阳市科学技术局部门2020年支出合计25968.06万元,其中:基本支出935.06万元,占3.6%;项目支出25033.00万元,占96.40%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
安阳市科学技术局部门2020年一般公共预算收支预算19668.06万元,政府性基金收支预算6300万元。与 2019年相比,一般公共预算收支预算增加18445.86万元,增长1509.23%,主要原因:一是新进人员变动人员经费增加;二是部分业务项目经费增加;三是增加了项目经费科技专项和技术创新引导资金;四是增加了由财政统筹安排的其他科学技术管理事物支出。政府性基金收支预算增加6300万元,增长100%,政府性基金预算,由财政统筹安排。
五、一般公共预算支出预算情况说明
安阳市科学技术局部门2020年一般公共预算支出年初预算为19668.06万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出19668.06万元,100%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
安阳市科学技术局部门2020年一般公共预算基本支出19668.06万元,其中:人员经费639.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、离退休公用经费等;公用经费295.88万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费等支出及专项业务支出;项目支出为25033.00万元,主要包括:科技专项和技术创新引导资金;由财政统筹安排的其他科学技术管理事物支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)。
七、政府性基金预算支出情况说明
我部门2020年政府性基金预算支出年初预算为6300万元,支出的具体情况:该部分政府性基金预算全部由财政统筹安排。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我部门2020年“三公”经费预算为6.3万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019年减少1.4万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年增加0万元。主要原因:无该项预算收支。
(二)公务用车购置及运行费4万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费4万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2019年减少0万元,主要原因:无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2019年减少2万元。主要原因:因机构改革,安阳市知识产权局不再是我部门的二级机构,其预算经费也不纳入我部门预算统计。
(三)公务接待费2.3万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2019年增加0.6万元。主要原因:年度内该项支出较以往年度增加。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
安阳市科学技术局部门2019年机关运行经费支出预算251.16万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排7万元,其中:政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况
我部门2020年编制绩效目标的预算项目共2个,预算资金共2850万元,分别是:1.科技专项和技术创新引导资金(转型发展专项资金)项目,资金2825万元;2.科技平台数据库更新及维护项目,资金25万元。
(四)国有资产占用情况。
2019年末,我部门共有车辆9辆,其中:一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
我部门无负责管理的专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入同级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。